|
Faktúra |
8120901032
|
uhlie 48ton
|
5 104,51 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
25.09.2012 |
|
Faktúra |
2310913
|
kontrola a servis výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
Nina Laciková ELVILA |
ŠJ |
|
|
|
25.09.2012 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodávka tovarov a produktov
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
GASTRONOMY SHOP,s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
25.09.2012 |
|
Faktúra |
7435
|
potraviny
|
176,42 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Šesták - veľkosklad |
ŠJ |
|
|
|
25.09.2012 |
|
Faktúra |
120302447
|
Potraviny
|
124,08 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č. 5720042799
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
02.10.2012 |
|
Zmluva |
5720042799
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
510,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
12.12.2013 |
|
Zmluva |
2403275047
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
78,91 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
18.09.2013 |
|
Faktúra |
41122169
|
regále do ŠJ
|
698,10 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
G.P.R. spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
Faktúra |
2012/15
|
Odborná prehliadka a skúška el.náradia a el.spotrebičov
|
322,92 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
ELKO-ŠESTÁK Anton |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
Faktúra |
2012/14
|
odborná prehliadka a skúška bleskozvodu na objektoch ZŠ
|
659,66 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
ELKO-ŠESTÁK Anton |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
Faktúra |
183/2012
|
činnosť technika BOZP, OPP obdobie júl-september 2012
|
174,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Ing. Mercelová |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
Faktúra |
8/2012
|
montáž a demontáž S kolena, prerábanie zvodovej rúry
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Boleslav Vríčan-VRIBO, KLAMPIARSTVO |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
Faktúra |
253
|
Potrraviny-mäso
|
126,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Mäsiarstvo u Borku |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Faktúra |
70/2012
|
oprava el.ohrevného vydávacieho pultu
|
59,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
ELKO, oprava a montáž el. veľkokuchynských zariadení |
ŠJ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
Faktúra |
811209526
|
Potraviny
|
211,07 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Faktúra |
10120772
|
Potrraviny-mäso
|
121,92 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Mäso PARÍŽEK, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Faktúra |
811209208
|
Potraviny
|
40,16 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Faktúra |
120302366
|
Potraviny
|
78,59 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Faktúra |
3001204859
|
Potraviny
|
80,53 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
|
|
24.09.2012 |