|
Faktúra |
5036283254
|
tonery ŠJ
|
100,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2018 |
|
Faktúra |
12
|
SF strava
|
67,66 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
37
|
SF
|
66,13 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ - ŠJ |
|
|
|
11.06.2012 |
|
Faktúra |
1703057
|
servis výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Ing. Petr Lacika ELVILA |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
30.03.2017 |
|
Zmluva |
001
|
dodávka potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
Faktúra |
34
|
HN
|
626,32 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ - ŠJ |
|
|
|
11.06.2012 |
|
Faktúra |
20171098
|
sieťky na okná
|
104,21 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Skywind s.r.o. |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2017 |
|
Faktúra |
170351500
|
ČP ŠJ
|
11,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2017 |
|
Faktúra |
201720
|
Sporák
|
189,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Jozef Vojtek Servis a predaj elektroniky |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2017 |
|
Faktúra |
217080575
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
268,13 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2017 |
|
Faktúra |
41182609
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
158,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
G.P.R. spol. s r.o. |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2018 |
|
Faktúra |
10183396
|
umývačka riadu
|
2 525,28 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Gastro LUX s.r.o. |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
26.12.2018 |
|
Faktúra |
101918696
|
OOPP
|
82,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
Faktúra |
2120317
|
servis výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Nina Laciková ELVILA |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2017 |
|
Faktúra |
10183397
|
inventár do ŠJ
|
366,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Gastro LUX s.r.o. |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
26.12.2018 |
|
Faktúra |
21726941
|
časopis škola a stravovanie 2018
|
98,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
RAABE/Krasňanský |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
Faktúra |
9001155094
|
poštové poukazy
|
25,07 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
Faktúra |
10172102
|
servisná oprava umývačky riadu
|
183,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
Faktúra |
13
|
PZ réžia 02/2019
|
489,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2019 |
|
Zmluva |
779159
|
Lindstrom - rohože
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2018 |